Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, zobowiązani są do składania deklaracji VAT-9M. 


W celu wygenerowania tej deklaracji: 


1. W zakładce Ustawienia/Firma parametr Podatnik VAT ustaw z wartością NIE z odpowiednimi datami.


2. Dokument dotyczący importu usług wprowadź zgodnie z instrukcją zamieszczoną w artykule Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów/Import usług.


3. Po zaksięgowaniu dokumentu uruchom proces kontroli miesiąca w zakładce Księgowość/Zamknięcie miesiąca. Deklarację znajdziesz w zakładce Księgowość/Deklaracje.


Wysyłka możliwa jest za pomocą kwoty autoryzującej. Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-9M  należy:


1. Kwotę autoryzującą uzupełnij w zakładce Ustawienia/Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego.


2. W celu wysyłki deklaracji VAT-9M kwotą autoryzującą na zatwierdzonej deklaracji wybierz opcję Wyślij.